エピソード

  • Reparto de Utilidades (PTU), todo lo que debes saber para su cumplimiento este 2026
    2026/05/12

    En este episodio de Contabilidad al Aire, hablamos sobre uno de los temas más importantes para empresas, patrones y trabajadores en México: el Reparto de Utilidades (PTU) 2026.

    Analizamos todo lo que debes saber para cumplir correctamente con esta obligación fiscal y laboral, desde el cálculo de la PTU hasta los errores más comunes que pueden generar diferencias, conflictos laborales o revisiones por parte de la autoridad.

    Durante el episodio abordamos temas clave como:

    • Qué es el PTU y quiénes están obligados a pagarlo
    • Fechas límite para el reparto de utilidades en 2026
    • Cómo se calcula correctamente la PTU
    • Topes legales y nuevas reglas aplicables
    • Trabajadores con derecho al reparto de utilidades
    • Casos especiales: incapacidades, eventuales y excolaboradores
    • Relación entre PTU, declaración anual y nómina timbrada
    • Errores frecuentes en el cálculo y distribución
    • Riesgos laborales y fiscales por incumplimiento
    • Recomendaciones prácticas para empresarios y contadores

    Además, analizamos cómo el SAT, el IMSS y la Secretaría del Trabajo cruzan información para validar el correcto cumplimiento del reparto de utilidades y por qué hoy es más importante que nunca tener conciliados los datos fiscales, contables y laborales.

    Un episodio indispensable para contadores públicos, empresarios, encargados de nómina, administradores y responsables de recursos humanos que buscan evitar multas, conflictos y contingencias en 2026.

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    32 分
  • RESICO Agropecuario: Beneficios, Obligaciones y Riesgos para el Sector Primario
    2026/04/28

    El RESICO puede ser una de las mejores opciones fiscales para agricultores, ganaderos, pescadores y silvicultores — pero también puede convertirse en un problema si no se administra bien.

    En este episodio profundizamos en cómo tributa el sector primario dentro del Régimen Simplificado de Confianza, qué condiciones deben cumplirse para conservar el beneficio de ingresos exentos hasta 900 mil pesos, y qué errores pueden hacerte perder ese régimen sin posibilidad de regreso.

    Entre los temas que abordamos:

    • Quiénes pueden tributar en RESICO agropecuario y bajo qué condiciones
    • Por qué la exclusividad de ingresos es el requisito más crítico — y más fácil de perder
    • Qué pasa si recibes una pensión, vendes maquinaria o tienes una cuenta bancaria productiva
    • Requisitos ante el SAT: RFC, buzón tributario, firma electrónica
    • La obligación del IVA que muchos agricultores desconocen
    • Materialidad fiscal: cómo demostrar que tu actividad es real
    • Declaraciones mensuales y anuales: cuándo presentarlas y cuándo puedes optar por no hacerlo
    • Qué sucede si superas los 900 mil pesos y qué implica la expulsión del régimen

    Si tienes clientes del sector primario o trabajas en zonas con actividad agrícola, este episodio es una guía práctica para entender uno de los regímenes más beneficiosos — y más mal aplicados — del sistema fiscal mexicano.

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    Con la participación de: L.C.P. Terecita Ruiz Ayala, Maestra en Administración Estratégica de Negocios por la Universidad Autónoma de Sinaloa

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    35 分
  • Declaración Anual de Personas Físicas: Lo que Sí Debes Saber
    2026/04/14

    En este episodio platicamos con el Contador Público Certificado Francisco Javier Cúpa González sobre los puntos clave de la declaración anual de personas físicas: quiénes están obligados a presentarla, quiénes están relevados, y qué errores evitar antes de que venza el plazo.

    Tocamos a fondo temas como:

    • Quiénes están obligados a presentar declaración anual y quiénes no
    • Qué pasa cuando tienes dos patrones al mismo tiempo
    • Cómo manejar el saldo a favor: devolución vs. compensación
    • Ingresos exentos, ingresos gravables y la diferencia entre ambos
    • Los intereses de SOFIPOs y por qué son un dolor de cabeza en la plataforma del SAT
    • El RESICO: qué obligaciones reales tiene en la declaración anual
    • Régimen de plataformas tecnológicas y sus particularidades
    • Deducciones personales, colegiaturas como estímulo fiscal y cómo documentarlas correctamente
    • Recomendaciones prácticas para no perder deducciones por falta de soporte documental

    Si tienes clientes con régimen de sueldos y salarios, RESICO, arrendamiento o plataformas, este episodio te da un mapa claro de lo que hay que revisar antes de presentar.

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    37 分
  • Prima de Riesgo IMSS: Lo Que Todo Patrón Debe Saber
    2026/03/23

    En este episodio de Contabilidad al Aire, analizamos a detalle la determinación y presentación de la Prima de Riesgo de Trabajo ante el IMSS, una obligación clave para todos los patrones en México.

    Hablamos sobre:

    • Qué es la prima de riesgo y cómo impacta en las cuotas patronales del IMSS

    • Quiénes están obligados a presentarla en febrero

    • Qué riesgos de trabajo sí se consideran (ST2, incapacidades permanentes, defunciones)

    • Qué riesgos NO impactan (accidentes de trayecto)

    • Qué pasa si tienes menos de 10 trabajadores

    • Qué ocurre si no presentas la prima estando obligado

    • Cómo consultar riesgos en el IDSE y Escritorio Virtual

    • Qué documentación debes integrar en tu expediente

    • Cuándo inicia la nueva prima y cómo afecta el pago de cuotas

    • Reclasificaciones del IMSS y diferencias retroactivas

    También aclaramos uno de los mitos más comunes: ¿es obligatorio presentarla si tengo menos de 10 trabajadores? ¿Conviene hacerlo aunque no esté obligado? ¿Qué riesgos existen si el IMSS detecta información distinta en su base de datos?

    Un episodio indispensable para empresarios, contadores, encargados de nómina y responsables de recursos humanos que buscan evitar multas, reclasificaciones y pagos retroactivos ante el IMSS.

    Recuerda que febrero es el mes de la Prima de Riesgo. No dejes pasar el plazo.

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    29 分
  • Declaración Anual: Lo que debes saber para una correcta declaración
    2026/03/21

    En este episodio de Contabilidad al Aire, abordamos uno de los temas más importantes del calendario fiscal: la declaración anual de personas morales y los puntos clave que debes revisar antes de presentarla.

    Analizamos si realmente conviene presentar la declaración anual antes del vencimiento, cómo impacta el coeficiente de utilidad en los pagos provisionales y qué decisiones pueden ayudarte a optimizar el flujo de efectivo de tu empresa.

    También profundizamos en los aspectos más críticos del llenado y revisión:

    • Ingresos acumulables y su correcta conciliación con CFDI

    • Errores comunes en cancelación de facturas y sus riesgos fiscales

    • Diferencias entre CFDI, contabilidad y declaraciones provisionales

    • Cartas invitación del SAT y cruces automatizados de información

    • Importancia de revisar información precargada en la plataforma

    • Deducciones clave: nómina, inversiones, cuentas incobrables

    • Conciliación contable-fiscal y control de anticipos de clientes

    • Riesgos de inconsistencias frente al SAT, IMSS y otras autoridades

    Además, hablamos sobre el papel de la inteligencia artificial y los sistemas automatizados del SAT, que hoy permiten detectar inconsistencias en tiempo real y generar alertas, recordatorios e incluso auditorías.

    Un episodio imprescindible para contadores públicos, empresarios y responsables financieros que buscan presentar su declaración anual correctamente, evitar errores costosos y anticiparse a revisiones de la autoridad.


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    26 分
  • Reforma Fiscal 2026: ¿Estás Listo para la Nueva Fiscalización?
    2026/02/25

    En este episodio de Contabilidad al Aire, analizamos a profundidad la Reforma Fiscal 2026 en México y el impacto real que tendrá en contribuyentes, contadores y empresas.


    Hablamos del nuevo Artículo 49-Bis del Código Fiscal, las visitas exprés del SAT, la presunción de CFDI falsos, la suspensión inmediata de sellos digitales, el uso de contenido multimedia como prueba, y los plazos reducidos para desvirtuar operaciones.


    También abordamos temas clave como:


    • Facultades ampliadas de la autoridad fiscal

    • Cancelación de sellos digitales y sus consecuencias

    • Publicación de EFOS y afectación a EDOS

    • Carga de la prueba en operaciones simuladas

    • Nuevos controles en objeto social y razón de negocio

    • Tasas efectivas de ISR y focos rojos del SAT

    • Plan Maestro de Fiscalización 2026

    • Reformas en Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos

    • Cambios en nómina, subsidio al empleo y revisión automatizada

    • Programa de regularización fiscal y sus límites

    • Acceso en tiempo real a información de plataformas digitales



    Analizamos cómo la autoridad ha fortalecido su estrategia de fiscalización sin aumentar impuestos, pero incrementando significativamente la recaudación mediante automatización, cruces de información y auditorías digitales.


    Un episodio imprescindible para contadores públicos, empresarios, asesores fiscales y contribuyentes que desean anticiparse y evitar riesgos fiscales en 2026.


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    55 分
  • Reforma Fiscal, Penal y Laboral… Impacto Real en Empresas
    2026/02/17

    En este episodio de Contabilidad al Aire analizamos a fondo las reformas fiscales, penales y laborales que están transformando el panorama empresarial en México.


    Abordamos el impacto del llamado Plan Maestro de Fiscalización, la reforma al artículo 29-A del Código Fiscal respecto a la materialidad y veracidad de las operaciones en CFDI, así como las implicaciones de la emisión de facturas falsas y operaciones simuladas, que ahora pueden derivar en consecuencias penales, incluyendo prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional.


    También discutimos el riesgo para emisores y receptores de comprobantes fiscales, la responsabilidad compartida en operaciones simuladas, el procedimiento del 49-Bis, la cancelación de sellos digitales, y el alcance del artículo 113-Bis del CFF.


    En la segunda parte del episodio analizamos la reforma laboral sobre la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales, el aumento del salario mínimo, el posible incremento del aguinaldo de 15 a 30 días, y cómo estos cambios impactan la recaudación, la productividad, las cuotas al IMSS e Infonavit y el ISR por salarios.


    Un episodio imprescindible para contadores públicos, empresarios, abogados fiscales, asesores financieros y contribuyentes que buscan entender cómo estas reformas afectan la operación diaria de las empresas y el riesgo legal en materia fiscal.


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    27 分
  • El contador público como copiloto de la empresa
    2026/02/10

    En este episodio de Contabilidad al Aire, abordamos un tema clave para el crecimiento y la supervivencia de las empresas: el contador público como copiloto de la empresa.


    Más allá de impuestos, declaraciones y cumplimiento fiscal, el contador tiene un papel estratégico dentro del negocio. En esta conversación, analizamos por qué el contador debe participar antes de que se tomen decisiones importantes y no solo cuando el problema ya está hecho.


    Hablamos de casos reales que viven empresarios y contadores todos los días: empresas con utilidad pero sin flujo, ventas que crecen pero no generan ganancias, decisiones tomadas sin análisis previo, costos ocultos, falta de proyección financiera y la ausencia de presupuestos claros.


    También reflexionamos sobre la importancia de la confianza, la comunicación y el trabajo en equipo entre empresario y contador, comparando esta relación con la de un piloto y su copiloto: uno dirige el rumbo, el otro anticipa riesgos, analiza escenarios y ayuda a evitar errores que pueden costar caro.


    Este episodio es ideal para empresarios, emprendedores, contadores públicos y estudiantes que buscan entender cómo usar los números para tomar mejores decisiones y cómo convertir al contador en un verdadero asesor de negocios.


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    25 分